보험권 내년 7월까지 책무구조도 제출IFRS17 이후 감사·컨설팅 비용 늘어나중소형사 "회계·구조도에 '정답' 없어…대형 법인에 기대다 보니 부담 더 커져"
책무구조도 도입으로 인해 보험업계가 회계법인에 내야 하는 감사비용과 컨설팅 비용이 더욱 불어날 전망이다. 이미 지난해부터 새로 도입된 국제회계기준(IFRS17)으로 인해 지출이 커진 상태에서 또...
디엑스앤브이엑스는 "부당내부거래의 법률적 기준은 경쟁사업자에 비해 유리하거나 낮거나 높은 대가성이 있어야 하는데, 룬메이캉은 정상가격으로 제품을 받아왔기 때문에 이에 해당하지 않는다"라면서 "북경한미와 룬메이캉 거래는 2009년부터 진행됐고, 매년 회계감사에도 문제가 없었다"라고 설명했다.
이어 "2020년 9월부터 송영숙 회장이...
반면, 평균 준수율이 70% 이상인 항목은 △경영 관련 중요 정보에 내부감사기구 접근 절차 마련(96.9%) △내부감사기구 회계 및 재무 전문가 존재(87.2%) △전자투표 실시(78.4%) △위험관리 등 내부통제 정책 마련 및 운영(74.4%) 등으로 나타났다.
보고서는 이들 항목의 높은 준수율이 법규상 요구되는 의무이행 결과라고 분석했다. 특히 최고 준수율을 보인 ‘경영...
재무사항 점검 결과 포착된 누락 사항은 △대손충당금과 재고자산 △외부감사와 관련한 중요한 내용 △내부감사기구와 외부감사인 간 논의내용 등이다.
대손충당금과 재고자산 관련해 공시서식에서 요구하는 사항을 누락한 사례가 나왔다. 매출채권 관련 대손충당금 설정기준이나 경과기간별 매출채권잔액을 미기재한 것으로 나타났다.
감사보고서에 포함된 감사의견...
국내 4대 회계법인 중에는 삼정KPMG와 삼일PwC 두 곳만이 내부통제 사업팀을 별도로 운영 중이다.
또 다른 대형 회계법인 파트너는 이번 입찰에 대해 "금융투자업권을 대표하는 '금융투자협회'라는 상징성이 있어 법인들의 경쟁이 치열했다"며 "앞서 우리금융지주, 신한금융지주 또한 삼정KPMG에 컨설팅을 맡기려 했지만, 이미 삼정을 외부감사인에 선임...
HDC현대산업개발은 지난해 여성 사외이사를 선임하고 이사회와 위원회 평가제도를 도입했다. 전자투표제 도입, 자사주 매입, 중장기 배당정책 수립 등 주주권리 향상 노력도 했다.
또 감사위원회는 계열사 내부거래와 외부감사인 비감사 용역을 사전 심의하며 회계 투명성을 확보했고 부패방지(ISO 37001)와 규범준수경영시스템(ISO 37301) 인증을 신규 취득했다.
내부회계관리제도 감사 시행 후 5년이 지났지만 기업들은 여전히 경영진의 지원 부족과 재무보고 중요성 인식 부족을 겪고 있다는 지적이 제기됐다. 또 내부통제 미비점에 가장 취약한 영역은 재무보고 관련 통제였다.
삼일PwC는 19일 내부회계관리제도 감사 대상 상장회사 295곳을 분석해 ‘내부통제 미래전략-내부통제 밸류업 방안 5.0’ 보고서를 발간하고 이같이...
그는 "쌍용정보통신은 관계기업투자주식의 손상 여부 평가가 적절하게 통제되지 않아 올해 3월 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 비적정 의견을 받아 투자주의 환기 종목에 지정됐다"라고 전했다.
다만 "내년도 2024년 사업보고서 제출 시 해당 이유를 해소한다면 환기 종목에서 해제될 수 있으며, 현재 동사는 외부 컨설팅 업체를 통해...
구매 물류, 재무, 회계 등 현장과 경영지원부서를 두루 거쳤다.
이 경영총괄사장은 취임 인사말을 통해 “‘회사 안정과 경영진 신뢰 구축’을 최우선 과제로 삼아 임직원들이 불안해하지 않고 업무에 임할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
또 “회사 안정을 위해 경영진 교체 때마다 상투적으로 시행했던 대대적 조직개편 등을 시행하지 않을 것이며, 신규 경영진과 소통할...
2주차에는 삼정KPMG 감사위원회 지원센터(ACI)가 최근 내부회계관리제도 규정의 변화와 실질적인 내부통제 운영에 대해 설명하고, 삼정KPMG 가상자산 사업지원팀이 주요 회계 이슈인 가상자산을 중심으로 회계 공시와 감독 및 감리 절차에 대해 주요 포인트를 제시했다.
3주차에는 삼정KPMG Tax 전문가가 최근 세법 개정 내용 및 조세 이슈를 설명하고...
금융 전문가를 상근감사로 뒀으나 ‘내부감사기구에 회계·재무 전문가 존재’는 미준수로 표시하게 됐다.
삼화페인트 관계자는 “일부 지표가 신설되면서 기간 내 개선작업이 이뤄지지 않았다”며 “다만 현금 배당 관련 예측 가능성을 제공하기 위해 정기 주주총회에서 배당절차 개선 관련 정관을 개정했다”고 밝혔다. 그러면서 “핵심지표 준수율을 높이기 위해...
2024 감사위원회 중점 과제 △자금사고 방지를 위한 기업의 내부통제 현황 및 준비사항 등이 있었다.
홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표의 개회사를 시작으로, 첫 번째 세션에서는 박재환 기업지배기구발전센터 자문위원 겸 중앙대학교 경영학부 교수가 '사례로 짚어보는 고의 또는 중과실 이슈 및 시사점'을 주제로 기조 강연을 진행했다. 박 교수는 회계처리 위반이...
조직변화와 함께 내부 협업과 단합을 촉진하고, 맞춤형 고객 서비스를 제공함으로써 차별화된 1등 펌을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.
[FY25 한국 딜로이트 그룹 리더십]
◇ 총괄대표 홍종성
◇회계감사 부문 대표 장수재
◇세무자문 부문 대표 권지원
◇경영자문 부문 대표 길기완
◇컨설팅 부문(딜로이트 컨설팅 코리아) 대표 배재민
◇성장전략...
금감원, 상장법인 재무제표·내부회계관리제도 감사의견 분석감사의견 ‘적정’ 상장사 97.5%…계속기업 불확실성 기재 기업 98사 주의
지난해 재무제표 감사의견이 적정인 상장법인이 전체 97.5%로 신외감법 시행 이후 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
30일 금융감독원에 따르면 2023 회계연도 재무제표 감사의견이 적정인 상장법인은 2537사로 전체 97.5...
한국 기업이 진출할 수 있는 유망 분야를 비롯해 인도 업체와의 조인트벤처(JV) 투자 시 유의사항, 인도 감사 및 내부회계관리제도에 대한 한국과 인도의 차이점, 인도 과세당국에 대한 국내 기업의 대응 전략 등의 질문이 이어졌다.
한편, PwC삼일회계법인은 최근 인도 비스니스센터를 출범했다. 인도 현지에 전담 인력을 파견해 국내 및 글로벌 기업들의 다양한...
또 조명현 고려대 교수는 “내부 통제 시스템, 내부 회계관리 시스템, 회사의 리스크 관리 시스템 등을 사외이사가 점검하는 것은 최근 대법원 판례에서도 강조하고 있다”고 덧붙였다.
장온균 삼일PwC 거버넌스센터장은 “변화하는 환경에서 한국형 거버넌스 구축을 논의한 이번 세미나를 시작으로, 이사회와 감사위원회의 역량 강화 방안을 지속해서 논의할 것”이라고...
이번 세미나는 첫번째 세션에서 정현 파트너가 한국의 회계감사 제도에 대한 전반적인 개요, 최근 감사 및 회계기준 관련 변경사항 및 상장사의 공시제도에 대한 최근 사례에 대해 소개했다.
두번째 세션에서는 위호광 파트너가 내부통제를 주제로 유효한 내부통제 구축을 위한 고려사항, 자금부정 위험의 유형 등을 발표했다. 특히 지난해 2월 딜로이트 안진이...
및 승인절차 구비 △독립적이고 실질적인 내부감사 체계 구축 등을 당부했다.
향후 금감원은 내부통제가 충실히 이뤄지도록 상장회사협의회, 코스닥협회 등 유관기관을 통해서도 횡령 관련 회계감리 지적 사례를 배포 및 안내할 예정이다. 또한, 내부회계관리제도에 중요한 취약사항이 있는 경우 회계처리 기준 위반 조치수준을 1단계 가중하는 등 엄중조치할 방침이다.
스마트 가이드는 감사위원회 제도, 감사위원회 운영, 내부감사, 재무보고, 외부감사, 위험 관리 및 내부회계관리제도 등 감사위원회의 주요 감독 분야를 다룬다. 주제와 연관된 법규와 제도, 감사위원회 체크포인트와 인뎁스(In depth) 등 감독 전문성을 강화할 수 있는 심화 학습 자료도 제공된다.
더불어 풍부한 실무 사례와 문서화 예시, 공시 사례를 통해 감독...